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静宁县卫生健康局2021年部门预算公开说明

索引号
11789/2021-0518174111
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2021-05-18
文号
废止日期
 静宁县卫生健康局2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

静宁县卫生健康局主要职能有:

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大全县公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,会同有关部门提出我县药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。

(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

(九)拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十一)制定并组织实施全县中医药发展规划,落实中医药发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

静宁县卫生健康局设7个内设机构,分别为办公室(政务服务股)、人事教育股、规划财务股 、医政医管股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股。

(二)参照公务员法管理的事业单位

静宁县卫生健康局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括:静宁县爱国卫生运动委员会办公室、静宁县卫生计生局综合监督执法所。

(三)其他事业单位

静宁县卫生健康局下属32个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类30个,包括静宁县卫生应急办公室、静宁县医疗和医保监管服务指导中心、静宁县流动人口计划生育工作站、静宁县卫生计生宣传培训中心、静宁县疾病预防控制中心、静宁县妇幼保健院、静宁县城关社区卫生服务中心和23个乡镇卫生院。

2.公益二类2个,包括包括静宁县人民医院、静宁县中医院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入10093.21万元,其中:当年财政拨款收入10093.21万元,比2020年预算减少73.21万元,减少7.2%,减少的主要原因是:人员变动和项目经费减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入10093.21万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算10093.21万元,其中:当年财政拨款预算10093.21万元,比2020年预算减少73.21万元,减少0.72%,减少的主要原因是:系统内人员变动。包括:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出1593.75万元。

3.卫生健康支出8499.46万元。

4.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出10093.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出7471.41万元,比2020年预算减少41.26万元,降低0.55%。下降的主要原因是:人员调出,人员经费减少

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算2621.8万元,比2020年预算减少31.95万元,减少1.2%,减少的主要原因是:村医人数变动,乡村医生养老保险缴费减少。

1.保障运转经费10个,预算总额2621.8万元

2.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元,下降0%。

(四)培训费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%

(五)会议费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%(六)机关运行费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有0单位涉及非税收入,2021年计划非税收入0元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额635.79万元,其中:政府采购货物预算507.59万元,政府采购工程预算71.4万元,政府采购服务预算56.4万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为57216.71万元。其中土地、房屋及构筑物面积127,417.92㎡,价值20487.73万元;专用设备数量4131张,价值31202.94万元;通用设备数量3290台,价值4758.37万元(其中部门及所属预算单位共有专业技术用车67辆,价值978.56万元;家具、用具数量22057张、件,价值753.3万元;文物和陈列品1件,价值0.39万元;图书、档案本2230本,价值9.55万元;无形资产价值4.42万元。2021年拟采购固定资产约635.79万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

部门高度重视绩效评价工作。为确保绩效评价体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行,经研究成立了以项目股室为绩效评价实施的工作领导小组。同时制定了绩效评价领导小组的工作职责。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:C:\fakepath\附件2:静宁县卫生健康局2021年部门预算公开表.xls